Dados do pagamento de número 06070132


  • Data do pagamento 06/07/2023
  • Valor 2.100,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.100,00 70617 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 611077

Dados do empenho de número 01020114
  • Empenho feito em 01/02/2023
  • Tipo: Global
  • Credor: F. R. PANTOJA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-074-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Fornecimento de sinal de Internet Banda Larga-Link dedicado de Internet-Duplex, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme: Pregão nº 9/2022-074-PMVX e Contrato nº 20230015.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020114 1 de fevereiro de 2023 Empenho Realizado 25.670,69
16030028 16 de março de 2023 Liquidação Realizado 2.100,00
16030030 16 de março de 2023 Liquidação Realizado 470,69
16030029 16 de março de 2023 Liquidação Realizado 2.100,00
03040169 3 de abril de 2023 Pagamento Realizado 2.100,00
03040170 3 de abril de 2023 Pagamento Realizado 2.100,00
03040168 3 de abril de 2023 Pagamento Realizado 470,69
04040019 4 de abril de 2023 Liquidação Realizado 2.100,00
03050011 3 de maio de 2023 Liquidação Realizado 2.100,00
31050177 31 de maio de 2023 Liquidação Realizado 2.100,00
06060044 6 de junho de 2023 Pagamento Realizado 2.100,00
06060045 6 de junho de 2023 Pagamento Realizado 2.100,00
04070032 4 de julho de 2023 Liquidação Realizado 2.100,00
06070132 6 de julho de 2023 Pagamento Realizado 2.100,00
09080015 9 de agosto de 2023 Pagamento Realizado 2.100,00
21080039 21 de agosto de 2023 Liquidação Realizado 2.100,00
11090003 11 de setembro de 2023 Liquidação Realizado 2.100,00
12090009 12 de setembro de 2023 Pagamento Realizado 2.100,00
02100014 2 de outubro de 2023 Pagamento Realizado 2.100,00
05100010 5 de outubro de 2023 Liquidação Realizado 2.100,00
27100007 27 de outubro de 2023 Pagamento Realizado 2.100,00
08110014 8 de novembro de 2023 Liquidação Realizado 2.100,00
04120014 4 de dezembro de 2023 Pagamento Realizado 2.100,00