Dados do pagamento de número 27030010


  • Data do pagamento 27/03/2023
  • Valor 9.692,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.692,20 32703 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 22030011
  • Empenho feito em 22/03/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.D.C. DE LIMA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-042-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Aquisição de Materiais de Construção Diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme: Pregão nº 9/2022-042-PMVX e Contrato nº 20220531.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22030011 22 de março de 2023 Empenho Realizado 51.164,40
24030018 24 de março de 2023 Pagamento Realizado 6.659,10
24030025 24 de março de 2023 Liquidação Realizado 5.860,50
24030024 24 de março de 2023 Liquidação Realizado 6.659,10
24030019 24 de março de 2023 Pagamento Realizado 5.860,50
27030014 27 de março de 2023 Liquidação Realizado 9.692,20
27030010 27 de março de 2023 Pagamento Realizado 9.692,20
01110027 1 de novembro de 2023 Empenho Anulado 28.952,60