Dados do pagamento de número 24030011


  • Data do pagamento 24/03/2023
  • Valor 1.869,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.869,60 32406 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 24030022
  • Empenho feito em 24/03/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOAQUIM DOS SA NTOS MENDES
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: 06(Seis)diárias,para desloca-se até Foz do Iguaçu-PR, nos dias 27 a 31 de Março e 01 de Abril 2023, o qual irá participar da 18ºCONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.Conforme portaria nº0805/2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24030022 24 de março de 2023 Empenho Realizado 1.869,60
24030014 24 de março de 2023 Liquidação Realizado 1.869,60
24030011 24 de março de 2023 Pagamento Realizado 1.869,60