Dados do pagamento de número 03050158


  • Data do pagamento 03/05/2023
  • Valor 11.383,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11.383,00 50321 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 611077

Dados do empenho de número 12040007
  • Empenho feito em 12/04/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MS LUBRIFICANT ES AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-017-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Aquisição de material de consumo (Filtro e Lubrificantes), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.Conforme: Pregão nº 9/2022-017-PMVX e Contrato nº 20220351.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12040007 12 de abril de 2023 Empenho Realizado 11.383,00
18040006 18 de abril de 2023 Liquidação Realizado 11.383,00
03050158 3 de maio de 2023 Pagamento Realizado 11.383,00