Dados do pagamento de número 13060017


  • Data do pagamento 13/06/2023
  • Valor 8.432,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.432,50 61308 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 18040001
  • Empenho feito em 18/04/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FACILAR- ENGEN HARIA COMERCIO & SERVIÇOS LT DA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-020-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme: Pregão nº 9/2022-020-PMVX e Contrato nº 20220445.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18040001 18 de abril de 2023 Empenho Realizado 8.432,50
19040008 19 de abril de 2023 Liquidação Realizado 8.432,50
13060017 13 de junho de 2023 Pagamento Realizado 8.432,50