Dados do pagamento de número 18040009


  • Data do pagamento 18/04/2023
  • Valor 1.435,02 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.435,02 41803 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 18040002
  • Empenho feito em 18/04/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Fatura de enérgia eletrica, Competência 04/2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18040002 18 de abril de 2023 Empenho Realizado 1.435,02
18040002 18 de abril de 2023 Liquidação Realizado 1.435,02
18040009 18 de abril de 2023 Pagamento Realizado 1.435,02