Dados do pagamento de número 04050035


  • Data do pagamento 04/05/2023
  • Valor 15.028,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 15.028,00 50404 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 611077

Dados do empenho de número 27040004
  • Empenho feito em 27/04/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: KARINA DE O SA NTOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Confecção de uniformes para atender os servidores da Secretaria Municipal de Administração.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27040004 27 de abril de 2023 Empenho Realizado 15.028,00
28040003 28 de abril de 2023 Liquidação Realizado 15.028,00
04050035 4 de maio de 2023 Pagamento Realizado 15.028,00