Dados do pagamento de número 05090020


  • Data do pagamento 05/09/2023
  • Valor 40.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 40.000,00 90510 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 611077

Dados do empenho de número 18050001
  • Empenho feito em 18/05/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: TOP LINE TURIS MO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-024-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Prestação de serviço, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais internacionais, passagens terrestres intermunicipais e estaduais e fluvial, para atender a Secretaria Municipal de Administração. Conforme: Pregão nº 9/2022-024PMVX e Contrato nº 20220251.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18050001 18 de maio de 2023 Empenho Realizado 120.000,00
03070107 3 de julho de 2023 Liquidação Realizado 40.000,00
03070106 3 de julho de 2023 Liquidação Realizado 33.000,00
05090020 5 de setembro de 2023 Pagamento Realizado 40.000,00
01110093 1 de novembro de 2023 Liquidação Realizado 47.000,00