Dados do pagamento de número 01060044


  • Data do pagamento 01/06/2023
  • Valor 8.871,10 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.871,10 60120 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 772798

Dados do empenho de número 03050027
  • Empenho feito em 03/05/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-003-FME'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0006 - Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de Recurso do PNAE
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. CONFORME PREGÃO Nº 9/2023-003FME E CONTRATO Nº 20230095. (MAIO DE 2023).

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03050027 3 de maio de 2023 Empenho Realizado 8.871,10
26050003 26 de maio de 2023 Liquidação Realizado 8.871,10
01060044 1 de junho de 2023 Pagamento Realizado 8.871,10