Dados do pagamento de número 06060041


  • Data do pagamento 06/06/2023
  • Valor 5.153,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.153,00 84264 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 611077

Dados do empenho de número 18050022
  • Empenho feito em 18/05/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AMHE COMERCIO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-010-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Aquisição de materiais de Limpeza e Higienização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Admnistração. Conforme: Pregão nº 9/2023-010-PMVX e Contrato nº 20230218.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18050022 18 de maio de 2023 Empenho Realizado 5.153,00
24050025 24 de maio de 2023 Liquidação Realizado 5.153,00
06060041 6 de junho de 2023 Pagamento Realizado 5.153,00