Dados do pagamento de número 10070061


  • Data do pagamento 10/07/2023
  • Valor 21.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 21.000,00 14847 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 03050039
  • Empenho feito em 03/05/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LFR COMERCIO D E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EI RELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-042-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Aquisição de Materiais de Construção Diversos, para atender a Secretaria Municipal de Administração. Conforme: Pregão nº 9/2022-042-PMVX e Contrato nº 20220532.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03050039 3 de maio de 2023 Empenho Realizado 78.860,25
03070073 3 de julho de 2023 Liquidação Realizado 21.000,00
03070095 3 de julho de 2023 Liquidação Realizado 19.034,00
04070048 4 de julho de 2023 Liquidação Realizado 34.201,50
10070097 10 de julho de 2023 Pagamento Realizado 34.201,50
10070061 10 de julho de 2023 Pagamento Realizado 21.000,00
01120041 1 de dezembro de 2023 Empenho Anulado 4.624,75