Dados do pagamento de número 19100022


  • Data do pagamento 19/10/2023
  • Valor 22.837,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10.620,00 0 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755
N/A Débito 22.837,50 0 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 02050007
  • Empenho feito em 02/05/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: C. DA S. SOUSA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-042-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Aquisição de materiais de construção diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme: Pregão nº 9/2022-042-PMVX e Contrato nº 20220580.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02050007 2 de maio de 2023 Empenho Realizado 161.310,85
01060046 1 de junho de 2023 Liquidação Realizado 28.842,75
01060045 1 de junho de 2023 Liquidação Realizado 32.987,80
05060017 5 de junho de 2023 Pagamento Realizado 32.987,80
05060018 5 de junho de 2023 Pagamento Realizado 28.842,75
01080150 1 de agosto de 2023 Liquidação Realizado 36.858,40
01080148 1 de agosto de 2023 Liquidação Realizado 33.457,50
01080149 1 de agosto de 2023 Liquidação Realizado 29.164,40
27090009 27 de setembro de 2023 Pagamento Realizado 29.164,40
19100022 19 de outubro de 2023 Pagamento Realizado 22.837,50
24100017 24 de outubro de 2023 Pagamento Realizado 36.858,40
24100020 24 de outubro de 2023 Pagamento Realizado 10.620,00