Dados do pagamento de número 06070182


  • Data do pagamento 06/07/2023
  • Valor 4.830,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.830,00 70638 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 611077

Dados do empenho de número 14060012
  • Empenho feito em 14/06/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A ASSUNCAO FIG UEIRA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-012-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Preparo e fornecimento de refeiçoes, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Vitória do Xingu-Pa. Conforme: Pregão nº 9/2023-012PMVX e Contrato nº 20230282.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14060012 14 de junho de 2023 Empenho Realizado 15.630,00
19060045 19 de junho de 2023 Liquidação Realizado 6.900,00
19060044 19 de junho de 2023 Liquidação Realizado 4.830,00
19060043 19 de junho de 2023 Liquidação Realizado 3.900,00
23060005 23 de junho de 2023 Pagamento Realizado 6.900,00
06070184 6 de julho de 2023 Pagamento Realizado 3.900,00
06070182 6 de julho de 2023 Pagamento Realizado 4.830,00