Dados do pagamento de número 05070018


  • Data do pagamento 05/07/2023
  • Valor 2.804,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.804,40 70501 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 03070016
  • Empenho feito em 03/07/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DANILSON GILIA RD ALMEIDA DE LIMA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: 03 (Três) diárias, para desloca-se a Belém/Pa, nos dias 03 a 05 de Julho, o qual irá para participar no Palácio de Despacho do Gorveno de Recebimento de um Onibus para a Educação, participar de reunião da SEDUC, Gabinete do Dep. Eraldo Pimento e Dep. Renilce Nicodemos, reunião na Seplad e Casa de Apoio. Conforme: Portaria nº 1346/2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03070016 3 de julho de 2023 Empenho Realizado 2.804,40
03070011 3 de julho de 2023 Liquidação Realizado 2.804,40
05070018 5 de julho de 2023 Pagamento Realizado 2.804,40