Dados do pagamento de número 05090035


  • Data do pagamento 05/09/2023
  • Valor 3.806,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.806,00 90515 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 611077

Dados do empenho de número 26060009
  • Empenho feito em 26/06/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: R. ROCHA DO NA SCIMENTO EIREL I
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-012-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Preparo e fornecimento de marmitex, refeições, lanches e outros. Atendendo a Secretaria Municipal de Administração. Conforme: Pregão nº 9.2023-012-PMVX e Contrato nº 20230257.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26060009 26 de junho de 2023 Empenho Realizado 24.256,00
12070006 12 de julho de 2023 Liquidação Realizado 5.400,00
12070005 12 de julho de 2023 Liquidação Realizado 6.650,00
12070004 12 de julho de 2023 Liquidação Realizado 3.806,00
12070003 12 de julho de 2023 Liquidação Realizado 8.400,00
05090035 5 de setembro de 2023 Pagamento Realizado 3.806,00
13100077 13 de outubro de 2023 Pagamento Realizado 8.400,00
13110074 13 de novembro de 2023 Pagamento Realizado 6.650,00
15120001 15 de dezembro de 2023 Pagamento Realizado 5.400,00