Dados do pagamento de número 25070023


  • Data do pagamento 25/07/2023
  • Valor 15.396,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 15.396,00 72508 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 25070003
  • Empenho feito em 25/07/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.D.C. DE LIMA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-042-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Aquisição de Materiais de Construção Diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme: Pregão nº 9/2022-042-PMVX e Contrato nº 20220531.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
25070003 25 de julho de 2023 Empenho Realizado 38.260,50
25070020 25 de julho de 2023 Liquidação Realizado 15.396,00
25070019 25 de julho de 2023 Liquidação Realizado 22.864,50
25070023 25 de julho de 2023 Pagamento Realizado 15.396,00
25070022 25 de julho de 2023 Pagamento Realizado 22.864,50