Dados do pagamento de número 18090013


  • Data do pagamento 18/09/2023
  • Valor 1.380,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.380,00 91801 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 27070004
  • Empenho feito em 27/07/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: OZIEL LIMA MOU RA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-012-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Fornecimento de refeições e marmitex visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.Conforme: Pregão nº 9.2023-012-PMVX e Contrato nº 20230283.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27070004 27 de julho de 2023 Empenho Realizado 1.380,00
02080033 2 de agosto de 2023 Liquidação Realizado 1.380,00
18090013 18 de setembro de 2023 Pagamento Realizado 1.380,00