Dados do pagamento de número 18090014


  • Data do pagamento 18/09/2023
  • Valor 4.050,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.050,00 91802 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 23080004
  • Empenho feito em 23/08/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A ASSUNCAO FIG UEIRA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-012-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Fornecimento de marmitex e refeições para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme: Pregão nº 9.2023-012-PMVX e Contrato nº 20230282.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23080004 23 de agosto de 2023 Empenho Realizado 4.050,00
23080008 23 de agosto de 2023 Liquidação Realizado 4.050,00
18090014 18 de setembro de 2023 Pagamento Realizado 4.050,00