Dados do pagamento de número 06100017


  • Data do pagamento 06/10/2023
  • Valor 15.847,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 15.657,43 100614 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 772798

Dados do empenho de número 01080029
  • Empenho feito em 01/08/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-003-FME'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0006 - Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Vitoria do Xingu-PA.Conforme pregão nº9/2023-003-FME e Contrato nº20230095. (Agosto de 2023).

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01080029 1 de agosto de 2023 Empenho Realizado 15.847,60
04090001 4 de setembro de 2023 Liquidação Realizado 15.847,60
06100017 6 de outubro de 2023 Pagamento Realizado 15.847,60