Dados do pagamento de número 06090019


  • Data do pagamento 06/09/2023
  • Valor 934,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 934,80 90605 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 04090014
  • Empenho feito em 04/09/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: NIARA MARIA DE SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: 03 (Três) diárias para descola-se a Belém/Pa, nos dias 04 a 06 de Setembro, o qual irá para o visita administrativa na casa de passagem. Conforme: Portaria nº 1589/2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04090014 4 de setembro de 2023 Empenho Realizado 934,80
04090042 4 de setembro de 2023 Liquidação Realizado 934,80
06090019 6 de setembro de 2023 Pagamento Realizado 934,80