Dados do pagamento de número 13100073


  • Data do pagamento 13/10/2023
  • Valor 28.175,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 28.175,50 101330 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 19090002
  • Empenho feito em 19/09/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: BIDU DA AMAZÔN IA COMERCIAL L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-030-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Prestação de serviços em confecção de material de comunicação visual, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme: Pregão nº 9.2023-030-PMVX e Contrato nº 20230439.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19090002 19 de setembro de 2023 Empenho Realizado 50.012,50
21090016 21 de setembro de 2023 Liquidação Realizado 28.175,50
21090012 21 de setembro de 2023 Liquidação Realizado 21.837,00
13100073 13 de outubro de 2023 Pagamento Realizado 28.175,50
14110034 14 de novembro de 2023 Pagamento Realizado 21.837,00