Dados do pagamento de número 01020009


  • Data do pagamento 01/02/2023
  • Valor 1.242,87 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.242,87 20101 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 24010008
  • Empenho feito em 24/01/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Fatura de enérgia eletrica, Competência 01/2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24010008 24 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 1.242,87
24010001 24 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 1.242,87
01020009 1 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 1.242,87