Dados do pagamento de número 07060022


  • Data do pagamento 07/06/2023
  • Valor 28.871,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 28.871,00 60701 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 487333

Dados do empenho de número 01020004
  • Empenho feito em 01/02/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: D. G. SPERN EI RELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-020-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Aquisição de materiais de informatica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme: Pregão nº 9/2022-020-PMVX e Contrato nº 20220394.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020004 1 de fevereiro de 2023 Empenho Realizado 60.193,83
02050062 2 de maio de 2023 Liquidação Realizado 28.871,00
02050046 2 de maio de 2023 Liquidação Realizado 31.322,83
04050047 4 de maio de 2023 Pagamento Realizado 31.322,83
07060022 7 de junho de 2023 Pagamento Realizado 28.871,00