Dados do pagamento de número 03050162


  • Data do pagamento 03/05/2023
  • Valor 23.890,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 23.890,00 50331 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 611077

Dados do empenho de número 01020009
  • Empenho feito em 01/02/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: TOP LINE TURIS MO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-024-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Prestação de serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais internacionais, passagens terrestes intermunicipais, estaduais, fluvial e serviços de hetelaria, para atender a Secretaria Municipal de Administração. Conforme: Pregão nº 9/2022-024-PMVX e Contrato nº 20220251.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020009 1 de fevereiro de 2023 Empenho Realizado 130.000,00
22030016 22 de março de 2023 Liquidação Realizado 30.100,00
22030015 22 de março de 2023 Liquidação Realizado 27.300,00
22030014 22 de março de 2023 Liquidação Realizado 23.890,00
22030013 22 de março de 2023 Liquidação Realizado 24.000,00
22030008 22 de março de 2023 Liquidação Realizado 24.710,00
03050165 3 de maio de 2023 Pagamento Realizado 24.000,00
03050164 3 de maio de 2023 Pagamento Realizado 24.710,00
03050162 3 de maio de 2023 Pagamento Realizado 23.890,00
03050161 3 de maio de 2023 Pagamento Realizado 30.100,00
03050160 3 de maio de 2023 Pagamento Realizado 27.300,00