Dados do pagamento de número 24060001
- Data do pagamento 24/06/2022
- Valor 1.189,40 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.189,40 | 62401 | Banco do Brasil S.A. | BB SÃO PAULO PO | 0984 | 197009 |
Dados do empenho de número 04030002
- Empenho feito em 04/03/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMERCIAL T&T EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '016/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São Pedro
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Ativ. da Câmara Municípal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Contratação para o fornecimento de material de limpeza para a realização dos serviços da Câmara Municipal de São Pedro/RN, no decorrer do exercício de 2022
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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04030002 | 4 de março de 2022 | Empenho | Realizado | 10.114,80 |
31030003 | 31 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.402,00 |
18040002 | 18 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.402,00 |
03050001 | 3 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.194,00 |
03050001 | 3 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.194,00 |
24050005 | 24 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.278,00 |
24050005 | 24 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.278,00 |
24060001 | 24 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.189,40 |
24060001 | 24 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.189,40 |
20070004 | 20 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.161,40 |
20070004 | 20 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.161,40 |
23080001 | 23 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.154,00 |
23080001 | 23 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.154,00 |
27090003 | 27 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.184,00 |