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Câmara Municipal de São Pedro ( 02/01/2018 a 31/10/2022 ) - RN

Dados do pagamento de número 24060001


  • Data do pagamento 24/06/2022
  • Valor 1.189,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.189,40 62401 Banco do Brasil S.A. BB SÃO PAULO PO 0984 197009

Dados do empenho de número 04030002
  • Empenho feito em 04/03/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COMERCIAL T&T EIRELI - ME
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '016/2022'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São Pedro
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Ativ. da Câmara Municípal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Contratação para o fornecimento de material de limpeza para a realização dos serviços da Câmara Municipal de São Pedro/RN, no decorrer do exercício de 2022

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04030002 4 de março de 2022 Empenho Realizado 10.114,80
31030003 31 de março de 2022 Liquidação Realizado 1.402,00
18040002 18 de abril de 2022 Pagamento Realizado 1.402,00
03050001 3 de maio de 2022 Liquidação Realizado 1.194,00
03050001 3 de maio de 2022 Pagamento Realizado 1.194,00
24050005 24 de maio de 2022 Liquidação Realizado 1.278,00
24050005 24 de maio de 2022 Pagamento Realizado 1.278,00
24060001 24 de junho de 2022 Liquidação Realizado 1.189,40
24060001 24 de junho de 2022 Pagamento Realizado 1.189,40
20070004 20 de julho de 2022 Liquidação Realizado 1.161,40
20070004 20 de julho de 2022 Pagamento Realizado 1.161,40
23080001 23 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 1.154,00
23080001 23 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 1.154,00
27090003 27 de setembro de 2022 Liquidação Realizado 1.184,00