Dados do pagamento de número 00000450


  • Data do pagamento 15/02/2024
  • Valor 1.220,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.220,00 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 3795 124710

Dados do empenho de número 00000379
  • Empenho feito em 15/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANDRE BRUNO CA MELO E SOUZA-M E
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: 'ADESÃO 011.2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
  • Projeto / Atividade: 2.022 - Mautenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000379 15 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.220,00
00000408 15 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.220,00
00000450 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.220,00