Dados do pagamento de número 20020022


  • Data do pagamento 20/02/2018
  • Valor 390,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 390,00 0 Banco do Brasil S.A. TACIMA 2703 134090

Dados do empenho de número 04010002
  • Empenho feito em 04/01/2018
  • Tipo: Global
  • Credor: FEDERAÇÃO DAS CAMARAS MUNICI PAIS DO ESTADO DO RN
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Serra de São Bento
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manut.das Ativs.da Camara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: CONTRIBUIÇÃO FECAM

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010002 4 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 4.680,00
22010004 22 de janeiro de 2018 Pagamento Realizado 390,00
22010002 22 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 390,00
20020021 20 de fevereiro de 2018 Liquidação Realizado 390,00
20020022 20 de fevereiro de 2018 Pagamento Realizado 390,00
20030004 20 de março de 2018 Pagamento Realizado 390,00
20030004 20 de março de 2018 Liquidação Realizado 390,00
20040001 20 de abril de 2018 Liquidação Realizado 390,00
20040001 20 de abril de 2018 Pagamento Realizado 390,00
21050023 21 de maio de 2018 Liquidação Realizado 390,00
21050024 21 de maio de 2018 Pagamento Realizado 390,00
20060028 20 de junho de 2018 Pagamento Realizado 390,00
20060024 20 de junho de 2018 Liquidação Realizado 390,00
20070026 20 de julho de 2018 Liquidação Realizado 390,00
20070028 20 de julho de 2018 Pagamento Realizado 390,00
20080024 20 de agosto de 2018 Liquidação Realizado 390,00
20080027 20 de agosto de 2018 Pagamento Realizado 390,00
20090002 20 de setembro de 2018 Liquidação Realizado 390,00
20090002 20 de setembro de 2018 Pagamento Realizado 390,00
22100001 22 de outubro de 2018 Pagamento Realizado 390,00
22100001 22 de outubro de 2018 Liquidação Realizado 390,00
20110007 20 de novembro de 2018 Liquidação Realizado 390,00
20110006 20 de novembro de 2018 Pagamento Realizado 390,00
20120002 20 de dezembro de 2018 Liquidação Realizado 390,00
20120002 20 de dezembro de 2018 Pagamento Realizado 390,00