Dados do pagamento de número 04010013


  • Data do pagamento 04/01/2023
  • Valor 14.998,62 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 14.998,62 21885 Banco do Brasil S.A. UMARIZAL 0879 288322

Dados do empenho de número 02010007
  • Empenho feito em 02/01/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: G. J. SANTOS D E OLIVEIRA-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '32/2022-PE'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0007 - Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS
  • Projeto / Atividade: 2.225 - Manut. Emendas Parlamentares Estadual
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS de Governo Estadual
  • Histórico: Aquisição de combustível conf Pregão 32/2022-PE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010007 2 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 14.998,62
04010006 4 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 14.998,62
04010013 4 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 14.998,62