Dados do pagamento de número 19040003


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 545,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 545,00 54504 Banco do Brasil S.A. CANGUARETAMA 1731 248525

Dados do empenho de número 02010006
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICI PAIS DO RIO GR ANDE DO NORTE
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '001/2021-INEXIG'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: o Quinto Aditivo e Sexto Aditivo, respectivamente de prazo e de acréscimo ao Contrato nº 20210008, em favor do DIÁRIO OFICIAL DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAMRN, correspondente a contribuição mensal para o período de janeiro a dezembro de 2024, conforme a solicitação da Secretaria Geral da Câmara Municipal de Vila Flor/RN.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010006 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 6.540,00
25010002 25 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 545,00
25010002 25 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 545,00
19020014 19 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 545,00
20020001 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 545,00
20030001 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 545,00
16040002 16 de abril de 2024 Pagamento Realizado 545,00
19040001 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 545,00
19040003 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 545,00