CONSULTAR DESPESAS PAGAS
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Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 17/03/2024  doneData menor ou igual a 17/04/2024 
4001 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 151.936.744,04
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
18/03/2024 15030032
027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 21/03/2024 à 24/03/2024, para participar da 1ª sessão solene e 1ª reunião ordinária do conselho municipal, conforme plano de viagem em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.480.108-XX
SUELY GUILHERM E DE SOUZA VIE IRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 875,00 visibility Detalhes
18/03/2024 18030015
030 - Secretaria Mun. Mineração, Energia, Ciência e Tec concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Xikrin Cateté/PA, no período de 22/03/2024 à 25/03/2024, para cumprir agenda de reunião do Conselho de Políticas Indigenista, conforme plano de viagem em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.706.832-XX
EMESON CARLOS FEITOSA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 875,00 visibility Detalhes
18/03/2024 01020255
008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social contribuição patronal de funcionários contratados lotados no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, no exercício de 2024.

3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X79.036/0155-XX
INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 10.560,24 visibility Detalhes
18/03/2024 01020239
008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social contribuição patronal sobre folha de pagamento de servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social-FMHIS, no exercício de 2024.

3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X79.036/0155-XX
INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 18.278,60 visibility Detalhes
18/03/2024 01020249
008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social contribuição patronal sobre folha de pagamento de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, no exercício de 2024.

3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X79.036/0155-XX
INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 7.881,46 visibility Detalhes
18/03/2024 18030014
030 - Secretaria Mun. Mineração, Energia, Ciência e Tec concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Xikrin Cateté/PA, no período de 22/03/2024 à 25/03/2024, para cumprir agenda de reunião do Conselho de Políticas Indigenista, conforme plano de viagem em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.434.942-XX
EDSON PEREIRA GOMES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 875,00 visibility Detalhes
18/03/2024 26010352
008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social contribuição patronal sobre FOPAG de férias de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Habitação Interesse Social.

3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X79.036/0155-XX
INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 3.221,57 visibility Detalhes
18/03/2024 01020243
008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social contribuição patronal sobre folha de pagamento de Secretários Municipais lotados neste Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, no exercício de 2024.

3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X79.036/0155-XX
INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 7.159,69 visibility Detalhes
18/03/2024 26010090
008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social contribuição patronal sobre folha de pagamento de férias de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, referente ao mês 02/2024.

3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X79.036/0155-XX
INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 7.926,64 visibility Detalhes
18/03/2024 18030019
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 10/04/2024 à 12/04/2024, para cumprir agenda de reunião de Revisão de Carteira com os representantes do projeto no BID, Conforme plano de viagem em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.494.122-XX
CLEVERLAND CAR VALHO DE ARAÚJ O
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.000,00 visibility Detalhes

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