Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 26/04/2024  doneData menor ou igual a 26/05/2024 
61 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 24.900,00
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
23/05/2024 23050015 22050010
004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social QUATRO (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº282/2024.
23050015
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.399.012-XX
ANA GISELE MAC EDO BARBOSA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 400,00 Não visibility Detalhes
23/05/2024 23050009 21050020
002 - Fundo Municipal de Educação TRÊS (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 279/2024.
23050009
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.028.322-XX
GILBERTO SEABR A VITELLI
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 Não visibility Detalhes
22/05/2024 22050037 21050009
003 - Fundo Municipal de Saúde UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº280/2024.
22050037
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.244.302-XX
RONALDO SEBAST IÃO SANTANA SE ABRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 100,00 Não visibility Detalhes
22/05/2024 22050036 21050011
004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social 04 (QUATRO) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº268/2024.
22050036
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.513.412-XX
MARIVALDA NUNE S VITOR
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 400,00 Não visibility Detalhes
22/05/2024 22050035 21050010
003 - Fundo Municipal de Saúde 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº281/2024.
22050035
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.515.182-XX
DEIZE ROCHA DE QUEIROZ
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 100,00 Não visibility Detalhes
22/05/2024 22050034 21050018
003 - Fundo Municipal de Saúde CINCO (05) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº270/2024.
22050034
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.059.962-XX
ELIAN GLACE TR INDADE GONÇALV ES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 500,00 Não visibility Detalhes
22/05/2024 22050023 21050029
009 - FUNDEB TRÊS (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 271-1/2024.
22050023
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.315.432-XX
FABIANA CRISTI NA DA SILVA CO NCEIÇÃO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 Não visibility Detalhes
22/05/2024 22050022 21050028
009 - FUNDEB TRÊS (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 278/2024.
22050022
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.246.342-XX
DANIELE CRISTI NA DOS SANTOS VALLE
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 Não visibility Detalhes
22/05/2024 22050007 21050027
004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social QUATRO DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº269/2024.
22050007
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.104.152-XX
MILENA DE CASS IA SILVA PAMPL ONA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 400,00 Não visibility Detalhes
22/05/2024 22050006 21050017
009 - FUNDEB TRÊS (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 277/2024.
22050006
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.744.902-XX
RITA DE CÁSSIA GUIMARÃES FON SECA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 450,00 Não visibility Detalhes

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