Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 03/05/2024  doneData menor ou igual a 03/06/2024 
59 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 23.400,00
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
28/05/2024 28050015 28050015
003 - Fundo Municipal de Saúde 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº296/2024.
28050015
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.749.222-XX
JOÃO BATISTA F AVACHO SARMENT O
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 100,00 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050011 27050004
003 - Fundo Municipal de Saúde 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº288/2024.
28050011
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.749.222-XX
JOÃO BATISTA F AVACHO SARMENT O
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 100,00 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050010 27050007
003 - Fundo Municipal de Saúde UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº290/2024.
28050010
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.244.302-XX
RONALDO SEBAST IÃO SANTANA SE ABRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 100,00 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050009 27050005
003 - Fundo Municipal de Saúde UMA DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº289/2024.
28050009
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.233.432-XX
KELLY DOS SANT OS CRUZ
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 100,00 Não visibility Detalhes
27/05/2024 27050005 23050011
003 - Fundo Municipal de Saúde (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº286/2024.
27050005
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.634.046-XX
RENATO MARZANO DE MOURA JÚNI OR
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 400,00 Não visibility Detalhes
27/05/2024 27050003 23050012
003 - Fundo Municipal de Saúde TRES (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº285/2024.
27050003
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.220.942-XX
KELLY CRISTINA PEREIRA CARDO SO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 400,00 Não visibility Detalhes
27/05/2024 27050002 23050013
001 - Prefeitura Municipal de Soure (05) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº284/2024.
27050002
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.878.342-XX
MAGALI SOUZA O LIVEIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 500,00 Não visibility Detalhes
24/05/2024 24050015 24050001
001 - Prefeitura Municipal de Soure 03) diárias de viagem, conforme portaria 287/2024.
24050015
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.032.512-XX
MARLUCE DA SIL VA BARBOSA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 Não visibility Detalhes
24/05/2024 24050011 22050011
004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social QUATRO DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº283/2024.
24050011
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.155.972-XX
YAGO JUNIOR NA SCIMENTO GOMES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 400,00 Não visibility Detalhes
23/05/2024 23050015 22050010
004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social QUATRO (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº282/2024.
23050015
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.399.012-XX
ANA GISELE MAC EDO BARBOSA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 400,00 Não visibility Detalhes

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