Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 17/03/2024  doneData menor ou igual a 17/04/2024 
721 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.588.545,49
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
18/03/2024 02010076
001 - Prefeitura Municipal de Trairão contribuições semanais destinadas à Associação dos Municípios do Oeste do Pará-AMUT, no exercício de 2024.

3.3.70.41.00 - Contribuições
XX.X43.680/0001-XX
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARÁ
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.200,00 visibility Detalhes
18/03/2024 15020031
009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE TRAIRÃO.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X01.782/0001-XX
HERCILIANA C. DE MELO AMOURY
Outros/não se aplica Realizado 5.500,00 visibility Detalhes
18/03/2024 02010068
001 - Prefeitura Municipal de Trairão pagamentos de tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a esta Administração, juntamente com as tarifas que insidem em folhas de pagamentos mensais, conforme comprovantes bancários em anexo.

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X13.711/0122-XX
BANCO DO ESTAD O DO PARA S/A TRAIRAO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 5,00 visibility Detalhes
18/03/2024 01020061
003 - Fundo Municipal de Saúde pagamentos de tarifas bancárias debitadas em conta corrente vinculada ao Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2024.

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X00.000/0754-XX
BANCO DO BRASI L S/A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 27,93 visibility Detalhes
18/03/2024 02010047
003 - Fundo Municipal de Saúde pagamentos de tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas à Secretaría Municipal de Saúde no exercício de 2024.

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X00.000/0754-XX
BANCO DO BRASI L S/A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 38,13 visibility Detalhes
18/03/2024 01020006
003 - Fundo Municipal de Saúde LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO INFORMATIZA APS E OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL/MS. INEX.Nº2206001/2022IN E CONTRATO Nº2306001/2022FMS.

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X43.376/0001-XX
SOLUTEC ASSESS ORIA E SERVIÇO EIRELI
Inexigibilidade Realizado 2.200,00 visibility Detalhes
18/03/2024 02010052
003 - Fundo Municipal de Saúde pagamentos de tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde-MAC no exercício de 2024.

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X00.000/0754-XX
BANCO DO BRASI L S/A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 10,00 visibility Detalhes
18/03/2024 02010067
010 - Fundo Municipal do Meio Ambiente pagamentos de tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA no exercício de 2024.

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X00.000/0754-XX
BANCO DO BRASI L S/A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 27,00 visibility Detalhes
19/03/2024 11010003
003 - Fundo Municipal de Saúde IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE-VIDA (SISTEMA LABORATORIAL), O MESMO SERÁ UTILIZADO PARA LANÇAMENTO DE ATENDIMENTO, AGENDAMENTO, IMPRESSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES E GERAÇAO DE ARQUIVO DE PRODUÇÃO PARA IMPORTAÇÃO DO SISTEMA BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL.

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X88.167/0001-XX
TECHMOBIL CONS ULTORIA EM SOF TWARE E TECNOL OGIA DA INFORM ACAO
Outros/não se aplica Realizado 345,00 visibility Detalhes
19/03/2024 15030001
009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB CONCESSÃO DE (4)DIÁRIAS PORTARIA FME Nº002/2024, FUNCÃO: SECRETARIO MUNICIPAL, COM DESLOCAMENTO: ATÉ A CAPITAL, BELÉM PA. OBJETIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA. PERÍODO: 20/03/2024 À 24/03/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.274.106-XX
VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCH A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.800,00 visibility Detalhes

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