Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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18/03/2024 | 02010076 001 - Prefeitura Municipal de Trairão contribuições semanais destinadas à Associação dos Municípios do Oeste do Pará-AMUT, no exercício de 2024. |
3.3.70.41.00 - Contribuições |
XX.X43.680/0001-XX ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
18/03/2024 | 15020031 009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE TRAIRÃO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.782/0001-XX HERCILIANA C. DE MELO AMOURY |
Outros/não se aplica | Realizado | 5.500,00 | visibility Detalhes |
18/03/2024 | 02010068 001 - Prefeitura Municipal de Trairão pagamentos de tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a esta Administração, juntamente com as tarifas que insidem em folhas de pagamentos mensais, conforme comprovantes bancários em anexo. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X13.711/0122-XX BANCO DO ESTAD O DO PARA S/A TRAIRAO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5,00 | visibility Detalhes |
18/03/2024 | 01020061 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamentos de tarifas bancárias debitadas em conta corrente vinculada ao Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0754-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 27,93 | visibility Detalhes |
18/03/2024 | 02010047 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamentos de tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas à Secretaría Municipal de Saúde no exercício de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0754-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 38,13 | visibility Detalhes |
18/03/2024 | 01020006 003 - Fundo Municipal de Saúde LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO INFORMATIZA APS E OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL/MS. INEX.Nº2206001/2022IN E CONTRATO Nº2306001/2022FMS. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X43.376/0001-XX SOLUTEC ASSESS ORIA E SERVIÇO EIRELI |
Inexigibilidade | Realizado | 2.200,00 | visibility Detalhes |
18/03/2024 | 02010052 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamentos de tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde-MAC no exercício de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0754-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10,00 | visibility Detalhes |
18/03/2024 | 02010067 010 - Fundo Municipal do Meio Ambiente pagamentos de tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA no exercício de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0754-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 27,00 | visibility Detalhes |
19/03/2024 | 11010003 003 - Fundo Municipal de Saúde IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE-VIDA (SISTEMA LABORATORIAL), O MESMO SERÁ UTILIZADO PARA LANÇAMENTO DE ATENDIMENTO, AGENDAMENTO, IMPRESSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES E GERAÇAO DE ARQUIVO DE PRODUÇÃO PARA IMPORTAÇÃO DO SISTEMA BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X88.167/0001-XX TECHMOBIL CONS ULTORIA EM SOF TWARE E TECNOL OGIA DA INFORM ACAO |
Outros/não se aplica | Realizado | 345,00 | visibility Detalhes |
19/03/2024 | 15030001 009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB CONCESSÃO DE (4)DIÁRIAS PORTARIA FME Nº002/2024, FUNCÃO: SECRETARIO MUNICIPAL, COM DESLOCAMENTO: ATÉ A CAPITAL, BELÉM PA. OBJETIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA. PERÍODO: 20/03/2024 À 24/03/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.274.106-XX VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCH A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
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