Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2024 | 02010014 018 - Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Outros/não se aplica | Realizado | 50.620,57 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 01040036 022 - Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA COM OPERADOR PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CHAVAL/CE. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.865.833-XX FRANCISCO JOSÉ SILVA AGUIAR |
Outros/não se aplica | Realizado | 9.350,00 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 02010047 018 - Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0058-XX SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L - MINISTÉRIO DA FAZENDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 12,65 | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 01030056 022 - Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PASSAGEM, CAFUNDO E CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 2022.06.10.01 E TOMADA DE PREÇO N. 06.002/2022-TP. |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X15.922/0001-XX ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINA EIRELI |
Tomada de preço | Realizado | 155.393,66 | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 01030067 003 - Fundo Municipal de Educação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, JUNTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ENSINO MEDIO - CONVÊNIO ESTADO - CONFORME DÉCIMO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N. 2019.01.24.01 E PREGÃO PRESENCIAL N. 09.003/2018-PP. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X78.401/0001-XX MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LO CAÇÃO E SERVIÇ OS |
Pregão | Realizado | 46.063,74 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 04010022 012 - Secretaria de Saúde CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2024.01.04.05 - PREGÃO Nº 00 003 2023 - SRP. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X17.238/0001-XX JEFFERSON DOS SANTOS ARAUJO 04233359366 |
Pregão | Realizado | 4.980,67 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 01030052 026 - Sec. Municipal de Educação e Cultura SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE EMOLUMENTOS, FERMOJU, FRMMP, FAADEP ORIUNDOS DOS REGISTROS DAS ATAS DAS ESCOLAS EM RCPJ, JUNTAMENTE COM EMISSÃO DE CERTIDÕES, DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.465.563-XX PÉRICLES CASTE LO BRANCO NETO |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.037,92 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 12040004 012 - Secretaria de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AÇÕES CONTIGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.01 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1024032701 - DP.(PORTARIA Nº 2.298) |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X11.958/0001-XX EDNARDO SILVA DE OLIVEIRA - ME |
Dispensa | Realizado | 15.232,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 01030023 012 - Secretaria de Saúde CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA MULTIRÃO DE COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE. PORTARIA 3288. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X52.958/0001-XX ELIZETE R A MO NTEIRO ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 4.000,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 01030068 017 - Sec. Municipal de Adm. e Recursos Humanos AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ENGARRAFADA EM VASILHAMES DE PLASTICO DE 20L E DE ÁGUA SEM GÁS, ADICIONADA EM COPO DE 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME DISPENSA Nº 0524011905 E CONTRATO Nº 2024.02.23.04. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.678/0001-XX ELTON FERREIRA PAULA ME |
Dispensa | Realizado | 225,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 69 registros