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Prefeitura Municipal de Jucás ( 01/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 30040005


  • Data do pagamento 30/04/2024
  • Valor 19.900,21 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 19.900,21 850195 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2225 2225 19655X

Dados do empenho de número 02010070
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COMPANHIA ENER GETICA ELÉTRIC A DO CEARA - E NEL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0044 - Defesa Social e Cidadania
  • Projeto / Atividade: 2.031 - Ampliação e Manutenção do Programa Cont a Paga
  • Natureza da despesa: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: pagamento de contas de energia elétrica de famílias carentes deste Município,visando apoiar e desenvolver uma Política Pública de combate a probeza.Conforme Lei Municipal nº 079/2013 (CONTAS PAGAS)de 19 de junho 2013.Junto a Secretaria de Assistência Social.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010070 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 200.000,00
04010003 4 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 6.806,45
04010001 4 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 6.806,45
11010021 11 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 12.925,36
11010033 11 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 12.925,36
01020021 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 17.610,26
01020005 1 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 17.610,26
23020012 23 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 6.674,17
23020021 23 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 6.674,17
05030014 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 20.408,57
05030024 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 20.408,57
22030053 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.296,79
22030032 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.296,79
03040010 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 18.583,67
03040066 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 18.583,67
16040002 16 de abril de 2024 Pagamento Realizado 8.039,57
16040011 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 8.039,57
30040005 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 19.900,21
30040005 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 19.900,21
16050015 16 de maio de 2024 Pagamento Realizado 5.291,22
16050009 16 de maio de 2024 Liquidação Realizado 5.291,22