Prefeitura Municipal de Jucás ( 01/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040005
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 19.900,21 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Cheque | 19.900,21 | 850195 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2225 | 2225 | 19655X |
Dados do empenho de número 02010070
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA ELÉTRIC A DO CEARA - E NEL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0044 - Defesa Social e Cidadania
- Projeto / Atividade: 2.031 - Ampliação e Manutenção do Programa Cont a Paga
- Natureza da despesa: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de contas de energia elétrica de famílias carentes deste Município,visando apoiar e desenvolver uma Política Pública de combate a probeza.Conforme Lei Municipal nº 079/2013 (CONTAS PAGAS)de 19 de junho 2013.Junto a Secretaria de Assistência Social.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010070 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
04010003 | 4 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.806,45 |
04010001 | 4 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.806,45 |
11010021 | 11 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.925,36 |
11010033 | 11 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.925,36 |
01020021 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.610,26 |
01020005 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.610,26 |
23020012 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.674,17 |
23020021 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.674,17 |
05030014 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.408,57 |
05030024 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.408,57 |
22030053 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.296,79 |
22030032 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.296,79 |
03040010 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.583,67 |
03040066 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.583,67 |
16040002 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.039,57 |
16040011 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.039,57 |
30040005 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.900,21 |
30040005 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.900,21 |
16050015 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.291,22 |
16050009 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.291,22 |