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Prefeitura Municipal de Jucás ( 01/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 27030103


  • Data do pagamento 27/03/2024
  • Valor 10.508,46 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10.508,46 4040 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2225 2225 207551

Dados do empenho de número 02010184
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.021 - Manut. das Atividades da Média e Alta Co mplexibilidade Amb. e Hospitalar
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
  • Histórico: pagamento outros adicionais e vantagens (Piso salarial), pessoal civíl lotados junto as atividades do Mac Média e Alta Complexidade Ambulatorial (Hospital e Caps)deste Município,pela Secretaria Municipal de Saúde de Jucás.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010184 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 100.000,00
30010033 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 17.409,75
30010162 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 478,18
30010062 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 17.409,75
09020113 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 478,18
28020186 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 478,18
29020065 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 17.409,75
29020043 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 17.409,75
08030087 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 478,18
27030053 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 16.518,71
27030103 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 16.518,71
28030232 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 478,18
10040128 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 478,18
30040025 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 14.688,27
30040009 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 14.688,27