Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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01/02/2016 | 22010017 007 - Fundo de Valorização da Educação concessão de diárias ao servidor para viagem a capital do Estado, como motorista na condução de ministrantes de especialização em Educação Infantil,nos dias 25 a 28 de janeiro de 2016, conforme portaria nº 19/2016. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.787.402-XX GILBERTO ROCHA DA SILVA |
Outros/não se aplica | Realizado | 233,24 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 18010004 001 - Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa Serviços de pintura em diversos prédios publicos, |
3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física |
XXX.919.762-XX JOSE CARLOS NA SCIMENTO DA SI LVA |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.515,91 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 29010084 007 - Fundo de Valorização da Educação pagamento de servidores da FOPAG/40% EFETIVOS, referente a JANEIRO/2016. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil |
XX.X73.600/0001-XX FOPAG/FUNDEB 4 0% EFETIVO |
Outros/não se aplica | Realizado | 266.011,29 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 29010083 007 - Fundo de Valorização da Educação pagamento de servidores da FOPAG/60% EFETIVOS, referente a JANEIRO/2016. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil |
XX.X73.600/0001-XX FOPAG/FUNDEB 6 0% EFETIVO |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.059.890,20 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 01020015 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02(duas)diarias para suprir despesas com transporte,hospedagem e alimentaçao em deslocamento a cidade de Belém/Pa, a serviço desta secretaria, nos dias 04 e 05 de fevereiro /2016, conf. portaria nº005/2016. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.342.562-XX GILVAN MENDEIR OS DE AMORIM |
Outros/não se aplica | Realizado | 166,60 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 15010006 001 - Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa combustivel e lubrificantes diversos destinado a manutenção dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme Pregao 016/2015 e contrato 20150054. |
3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X82.023/0001-XX P. C. FERREIRA COMERCIO - EP P |
Pregão | Realizado | 15.000,00 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 29010087 007 - Fundo de Valorização da Educação SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA FOPAG/MUNICIPALIZADOS 40%, REFERENTE JANEIRO/2016. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil |
XX.X73.600/0001-XX FOPAG/MUNICIPA LIZADOS 40% |
Outros/não se aplica | Realizado | 29,16 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 29010086 007 - Fundo de Valorização da Educação pagamento de servidores da FOPAG/MUNICIPALIZADOS 40%, referente JANEIRO/2016. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil |
XX.X73.600/0001-XX FOPAG/MUNICIPA LIZADOS 40% |
Outros/não se aplica | Realizado | 9.769,78 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 29010085 007 - Fundo de Valorização da Educação pagamento de servidores da FOPAG/MUNICIPALIZADOS 60%, referente a JANEIRO/2016. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil |
XX.X73.600/0001-XX FOPAG/MUNICIPA LIZADOS 60% |
Outros/não se aplica | Realizado | 79.934,24 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 22010001 002 - Fundo Municipal de Educação serviços prestados de hospedagem e alimentação destinados aos professores (UFPA e UFRA) formadores do Programa do Plano de Ações Articuladas de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) e do Programa Nacional de Formação de Professores do Estado do Pará. |
3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica |
XX.X84.389/0001-XX VERA LUCIA ROD RIGUES MACHADO - 47182490234 |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.670,00 | visibility Detalhes |
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