Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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14/05/2024 | 19030010 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CURIONÓPOLIS-PA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X39.918/0001-XX LPS DISTRIBUID ORA LTDA |
Pregão | Realizado | 688,13 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 08030005 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.537/0001-XX C DE MELO GOME S RAIOL |
Pregão | Realizado | 34.752,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 09050001 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO UNIFORMES AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.433/0001-XX ELETRON COMERC IO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA |
Pregão | Realizado | 12.798,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 06050001 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.100/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE MATER IAIS ELETRICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 65.450,23 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 07050018 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATORES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.673/0001-XX AGRONORTE TRAT ORES EIRELI |
Pregão | Realizado | 7.622,70 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 08050033 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA BA SUA DESIGNAÇÃO ATÉ A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, O MESMO IRÁ FAZER O TRANSLADO DA PACIENTE MEIRIANA ALMEIDA DE AMARAL, PARA AQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 741. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.837.712-XX ERNANDES GUIMA RÃES FURTADO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 270,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 13050003 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR AQUISIÇÃO DE EPI S MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA LIMPEZA DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS, NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X51.618/0001-XX I DE ALMEIDA B . DIAS LTDA |
Pregão | Realizado | 378,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 13050004 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR AQUISIÇÃO DE EPI S MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA LIMPEZA DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS, NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X51.618/0001-XX I DE ALMEIDA B . DIAS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.959,63 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 13050002 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR AQUISIÇÃO DE EPI S MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA LIMPEZA DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS, NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X51.618/0001-XX I DE ALMEIDA B . DIAS LTDA |
Pregão | Realizado | 9.025,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 06050009 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO SAMU 192, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.381.151-XX LUIZ CARDOSO D OS SANTOS |
Dispensa | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
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