Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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18/04/2024 | 01030206 012 - Fundeb LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DE SAO JOAQUIM - UMIRIM-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.007.443-XX EDMAR NUNES VI EIRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 550,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 20030010 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUSIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CANIL PUBLICO DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.849/0001-XX MED VETE NEGRA O |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.275,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 01030194 023 - Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juven SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ZUMBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.657.743-XX FRANCISCO AIRT ON GOMES DE SO USA |
Outros/não se aplica | Realizado | 750,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 01030195 023 - Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juven SERVIÇOS DE COREOGRAFO PARA A RELAIZAÇÇÃO DA PEÇA TEATRAL VIA SACRA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.872.593-XX RAQUEL MAIRA F ERREIRA DA SIL VA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 05120001 (RP) 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.PE DE N 08.004.2023PE E CONTRATO DE N 20230225. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X36.496/0001-XX CEARENSE COMÉR CIO DE PRODUTO S HOSPITALARES EIRELI |
Pregão | Realizado | 15.000,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 01030046 006 - Sec. de Infra-Estrutra, Viação e Serviços Públicos SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO NO DISTRITO DE SAO JOAQUIM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.437.643-XX ANTONIO FERREI RA DE LIMA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.100,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 05100009 (RP) 019 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE CARONA 007.2023-CARONA E CONTRATO DE N 20230263 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.439/0001-XX FERNANDES ATAC AREJO LTDA |
Carona | Realizado | 12.778,80 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 01040003 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.659/0001-XX MELC COMERCIO DE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 199,50 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 01030002 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.659/0001-XX MELC COMERCIO DE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 299,25 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 01040017 022 - Sec. de Admin, Finanças e Planejamento AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240028. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.659/0001-XX MELC COMERCIO DE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 99,75 | visibility Detalhes |
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