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516 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.654.434,58
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
18/04/2024 01030206
012 - Fundeb LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DE SAO JOAQUIM - UMIRIM-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
XXX.007.443-XX
EDMAR NUNES VI EIRA
Outros/não se aplica Realizado 550,00 visibility Detalhes
18/04/2024 20030010
018 - Fundo Municipal de Saúde AQUSIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CANIL PUBLICO DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X04.849/0001-XX
MED VETE NEGRA O
Outros/não se aplica Realizado 1.275,00 visibility Detalhes
18/04/2024 01030194
023 - Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juven SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ZUMBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
XXX.657.743-XX
FRANCISCO AIRT ON GOMES DE SO USA
Outros/não se aplica Realizado 750,00 visibility Detalhes
18/04/2024 01030195
023 - Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juven SERVIÇOS DE COREOGRAFO PARA A RELAIZAÇÇÃO DA PEÇA TEATRAL VIA SACRA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
XXX.872.593-XX
RAQUEL MAIRA F ERREIRA DA SIL VA
Outros/não se aplica Realizado 1.000,00 visibility Detalhes
18/04/2024 05120001 (RP)
018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.PE DE N 08.004.2023PE E CONTRATO DE N 20230225.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X36.496/0001-XX
CEARENSE COMÉR CIO DE PRODUTO S HOSPITALARES EIRELI
Pregão Realizado 15.000,00 visibility Detalhes
18/04/2024 01030046
006 - Sec. de Infra-Estrutra, Viação e Serviços Públicos SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO NO DISTRITO DE SAO JOAQUIM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
XXX.437.643-XX
ANTONIO FERREI RA DE LIMA
Outros/não se aplica Realizado 1.100,00 visibility Detalhes
17/04/2024 05100009 (RP)
019 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE CARONA 007.2023-CARONA E CONTRATO DE N 20230263

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X33.439/0001-XX
FERNANDES ATAC AREJO LTDA
Carona Realizado 12.778,80 visibility Detalhes
17/04/2024 01040003
018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X83.659/0001-XX
MELC COMERCIO DE GAS LTDA
Pregão Realizado 199,50 visibility Detalhes
17/04/2024 01030002
018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X83.659/0001-XX
MELC COMERCIO DE GAS LTDA
Pregão Realizado 299,25 visibility Detalhes
17/04/2024 01040017
022 - Sec. de Admin, Finanças e Planejamento AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240028.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X83.659/0001-XX
MELC COMERCIO DE GAS LTDA
Pregão Realizado 99,75 visibility Detalhes

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