Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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12/04/2024 | 08040001 004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME PE 040/2023, CONTRATO 001.08022024-PE/SEMECD. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.557/0001-XX C M NERES EIRE LI - ME |
Pregão | Realizado | 176.305,95 | visibility Detalhes |
12/04/2024 | 11040007 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 17 A 18/04, CONFORME PORTARIA 015/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.892.542-XX ROSANA FERREIR A LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 320,00 | visibility Detalhes |
12/04/2024 | 19030021 004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME PE 040/2023, CONTRATO 002.08022024-PE/SEMECD. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X06.040/0001-XX J P ECONOMICO COM DE ALIMENT OS LTDA |
Pregão | Realizado | 8.575,80 | visibility Detalhes |
12/04/2024 | 04030004 004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME PE 040/2023, CONTRATO 001.08022024-PE/SEMECD. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.557/0001-XX C M NERES EIRE LI - ME |
Pregão | Realizado | 5.000,00 | visibility Detalhes |
12/04/2024 | 02040003 004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PE 025, CONTRATO 003.01112023/SEMECD. |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X93.895/0001-XX MB SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 12.375,00 | visibility Detalhes |
12/04/2024 | 11040005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAJAR A COMUNIDADE DE SNTARENZINHO NO PERÍODO DE 15 A 16/04, CONFORME PORTARIA 014/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.988.602-XX ADÃO DA SILVA E SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
12/04/2024 | 11040006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 01 DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAJAR A COMUNIDADE DE SANTARENZINHO NO PERÍODO DE 15 A 16/04, CONFORME PORTARIA 013/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.892.542-XX ROSANA FERREIR A LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
11/04/2024 | 11040004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 03 DIARIAS CONCEDIDAS A PEDAGOGA PARA VIAJAR A CIDADE DE ITAITUBA NO PERÍODO DE 15 A 17/04, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSS, CONFORME PORTARIA 067/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.568.522-XX VANUSA PINHO B ARBOSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 480,00 | visibility Detalhes |
11/04/2024 | 08040005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS À CHEFE DE SEÇÃO PARA VIAJAR A CIDADE DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 09 A 11/02, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSS, CONFORME PORTARIA 063/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.394.642-XX JOSILEIA NASCI MENTO DA CONCE IÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 480,00 | visibility Detalhes |
11/04/2024 | 09040007 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE DEPARTAMENTO PARA VIAJAR A CIDADE DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 10 A 12/04, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A IDENTIFICAÇÃO CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 066/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.590.662-XX FRANCINEUDA GO MES DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 480,00 | visibility Detalhes |
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