Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 24/03/2024  doneData menor ou igual a 24/04/2024 
635 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 7.377.033,12
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
22/04/2024 22040024 18040012
001 - Prefeitura Municipal de São João de Pirabas Aquisição de combustível(gasolina comum)p/manutenção de veiculos,junto a Sec Mun de Turismo,conf.Pregão 012/2022/contrato nº20230111
22040024
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X39.512/0001-XX
M R MENEZES DO S SANTOS LTDA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 1.430,55 library_books visibility Detalhes
22/04/2024 22040023 18040014
006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Aquisição de combustível(gasolina comum)p/manutenção de veiculos,junto ao Fundo Mun de Meio Ambiente,conf.Pregão 012/2022-contrato nº20230113
22040023
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X39.512/0001-XX
M R MENEZES DO S SANTOS LTDA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 1.963,50 library_books visibility Detalhes
22/04/2024 22040022 18040013
001 - Prefeitura Municipal de São João de Pirabas Aquisição de combustível(gasolina comum)p/manutenção de veiculos,junto ao Gabinete da Prefeita,conf.Pregão 012/2022/contrato nº20230111
22040022
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X39.512/0001-XX
M R MENEZES DO S SANTOS LTDA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 2.244,00 library_books visibility Detalhes
22/04/2024 22040021 18040007
001 - Prefeitura Municipal de São João de Pirabas Aquisição de combustível(gasolina comum)p/manutenção de veiculos,junto a Sec Mun de Agricultura,conf.Pregão 012/2022-contrato nº20230111
22040021
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X39.512/0001-XX
M R MENEZES DO S SANTOS LTDA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 1.402,50 library_books visibility Detalhes
22/04/2024 22040020 22040007
001 - Prefeitura Municipal de São João de Pirabas Diaria da servidora,a viajar para a cidade de BELEM-PA,nos dias 22 à 24/04/2023,para participar de reuniões da SETRAN,portaria nº0366/2024,deste municipio.
22040020
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.455.442-XX
KAMILY MARIA F ERREIRA ARAUJO GOMES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.700,00 Não visibility Detalhes
22/04/2024 22040019 21040001
010 - Fundo Municipal de Educação - FME serviço técnico administrativo prestado a SEMED(SIOPE),neste municipio,ref. ao mês 03/2024.
22040019
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
XXX.197.922-XX
LUIS CARLOS RO DRIGUES COSTA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 1.100,00 library_books visibility Detalhes
22/04/2024 22040018 18040015
006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Aquisição de combustível(gasolina comum)p/manutenção de veiculos,junto ao Programa Cidade de Limpa, conf.Pregão 012/2022-contrato nº20230113
22040018
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X39.512/0001-XX
M R MENEZES DO S SANTOS LTDA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 1.683,00 library_books visibility Detalhes
22/04/2024 22040017 18040001
010 - Fundo Municipal de Educação - FME Aquisição de combustível(Diesel S 10) , para os veiculos pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,neste municipio(PREGAO Nª012/2022, CONTRATO Nº 20230129).
22040017
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X39.512/0001-XX
M R MENEZES DO S SANTOS LTDA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 23.310,00 library_books visibility Detalhes
22/04/2024 22040016 17040009
004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de combustível(gasolina) para os veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, neste municipio(PREGAO Nª012/2022.
22040016
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X39.512/0001-XX
M R MENEZES DO S SANTOS LTDA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 3.899,00 library_books visibility Detalhes
22/04/2024 22040015 17040010
004 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de combustível(gasolina) para os veiculos pertencente o HMBM,junto a Secretaria Municipal de Saúde, neste municipio(PREGAO Nª012/2022.
22040015
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X39.512/0001-XX
M R MENEZES DO S SANTOS LTDA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 5.570,00 library_books visibility Detalhes

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