Receitas
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 27030001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA COM PERNOITE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AGENDADA NA SEASTER,NO DIA 27/03/2026,CONFORME PORTARIA Nº021/2026. |
XXX.751.772-XX DIELIS MENDONÇ A COQUEIRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 532,00 | visibility Detalhes |
| 27/03/2026 | 27030002 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE SOLICITADO EM 27-03-2026, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº11664368 ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIO NAL |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.378,64 | visibility Detalhes |
| 26/03/2026 | 26030003 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE SOLICITADO EM 26-03-2026, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº11661900 ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIO NAL |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 359,04 | visibility Detalhes |
| 26/03/2026 | 26030002 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE SOLICITADO EM 26-03-2026, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº11662006 ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIO NAL |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.660,56 | visibility Detalhes |
| 26/03/2026 | 26030001 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA IR À SEPLAD E PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA HANNA GHASSAN, NO PERÍODO DE 01, 02 E 03/04/26, CONFORME A PORTARIA N°99/2026. |
XXX.206.372-XX KALITHA SAHARA DESTRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.661,00 | visibility Detalhes |
| 25/03/2026 | 25030001 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS-PA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO ORIENTAR E A NOSSA MISSÃO-TCM-PARA,NO DIA 25/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº000394/SMS/2026. |
XXX.426.482-XX ARIELTON MENDO NÇA COQUEIRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 380,00 | visibility Detalhes |
| 24/03/2026 | 24030011 005 - Fundo Municipal de Assistência Social SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20240262 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº09-2024-SRP-PMU. |
23.653.286/0001-00 R ARAUJO DE OL IVEIRA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 10.633,78 | visibility Detalhes |
| 24/03/2026 | 24030004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20240141, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A GESTÃO E OPERECIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº004/2024-PG/PMU. |
30.011.891/0001-42 GOES & GOES CO MERCIO DE COMB USTIVEIS E LUB RIFICANTES LTD A |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 10.682,78 | visibility Detalhes |
| 24/03/2026 | 24030010 011 - Fundo Municipal de Meio Ambiente CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS COM PERNOITE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA,PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO OFICIAL NA SEMAS,ITERPA E IBAMA,COMO TAMBÉM BUSCAR MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS,NOS DIAS 26 E 27/03/2026,CONFORME PORTARIA Nº017/SEMMA. |
XXX.149.612-XX RENATO PAIVA P EREIRA DA SILV A |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.064,00 | visibility Detalhes |
| 24/03/2026 | 24030003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20240141, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A GESTÃO E OPERECIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA,CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº004/2024-PG/PMU. |
30.011.891/0001-42 GOES & GOES CO MERCIO DE COMB USTIVEIS E LUB RIFICANTES LTD A |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 4.017,81 | visibility Detalhes |
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