Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 29/03/2024  doneData menor ou igual a 29/04/2024 
709 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.209.441,49
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
01/04/2024 28030001
004 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustivel para Abastecimento dos veículos a Serviço do Transporte Escolar do Municipio de Água Azul.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 15.479,00 visibility Detalhes
01/04/2024 28030001
004 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustivel para Abastecimento dos veículos a Serviço do Transporte Escolar do Municipio de Água Azul.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 23.323,89 visibility Detalhes
01/04/2024 28030001
004 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustivel para Abastecimento dos veículos a Serviço do Transporte Escolar do Municipio de Água Azul.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 12.114,00 visibility Detalhes
01/04/2024 27030011
003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DOA ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte do paciente WASHINGTON B. DA COSTA, para consulta com Ortopedista no HRCA, conforme portaria de nº 181/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.769.412-XX
BONFIM VIEIRA RODRIGUES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 150,00 visibility Detalhes
01/04/2024 27030009
003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte da paciente FRANCISCA A.P.DOS SANTOS, para consulta no HRCA, conforme portaria de nº 179/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.969.535-XX
ANÍSIO JOSÉ DE GOES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 150,00 visibility Detalhes
01/04/2024 27030008
003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DOA ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte da paciente SIRLENE PEREIRA RODRIGUES, para consulta com Ortopedista, conforme portaria de nº 178/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.009.472-XX
ISAQUE BANDEIR A DA ROCHA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 150,00 visibility Detalhes
01/04/2024 27030010
003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte do paciente PAULO JOSE SANTOS, para consulta no HRCA, conforme portaria de nº 180/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.664.591-XX
WELISON DA SIL VA FERREIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 150,00 visibility Detalhes
01/04/2024 28030001
004 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustivel para Abastecimento dos veículos a Serviço do Transporte Escolar do Municipio de Água Azul.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 16.700,00 visibility Detalhes
01/04/2024 27030012
003 - Fundo Municipal de Saúde 04(quatro)diaria de viagem para BELÉM-PA, para realizar o transporte da paciente SANTINA LUCAS PEREIRA, para consulta no HOSPITAL JEANBITAR, conforme portaria de nº 182/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.769.412-XX
BONFIM VIEIRA RODRIGUES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.200,00 visibility Detalhes
01/04/2024 28030001
004 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustivel para Abastecimento dos veículos a Serviço do Transporte Escolar do Municipio de Água Azul.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 18.171,00 visibility Detalhes

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