Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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01/04/2024 | 28030001 004 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustivel para Abastecimento dos veículos a Serviço do Transporte Escolar do Municipio de Água Azul. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 15.479,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 28030001 004 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustivel para Abastecimento dos veículos a Serviço do Transporte Escolar do Municipio de Água Azul. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 23.323,89 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 28030001 004 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustivel para Abastecimento dos veículos a Serviço do Transporte Escolar do Municipio de Água Azul. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 12.114,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 27030011 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DOA ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte do paciente WASHINGTON B. DA COSTA, para consulta com Ortopedista no HRCA, conforme portaria de nº 181/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.769.412-XX BONFIM VIEIRA RODRIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 27030009 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte da paciente FRANCISCA A.P.DOS SANTOS, para consulta no HRCA, conforme portaria de nº 179/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.969.535-XX ANÍSIO JOSÉ DE GOES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 27030008 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DOA ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte da paciente SIRLENE PEREIRA RODRIGUES, para consulta com Ortopedista, conforme portaria de nº 178/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.009.472-XX ISAQUE BANDEIR A DA ROCHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 27030010 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte do paciente PAULO JOSE SANTOS, para consulta no HRCA, conforme portaria de nº 180/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.664.591-XX WELISON DA SIL VA FERREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 28030001 004 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustivel para Abastecimento dos veículos a Serviço do Transporte Escolar do Municipio de Água Azul. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 16.700,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 27030012 003 - Fundo Municipal de Saúde 04(quatro)diaria de viagem para BELÉM-PA, para realizar o transporte da paciente SANTINA LUCAS PEREIRA, para consulta no HOSPITAL JEANBITAR, conforme portaria de nº 182/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.769.412-XX BONFIM VIEIRA RODRIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 28030001 004 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustivel para Abastecimento dos veículos a Serviço do Transporte Escolar do Municipio de Água Azul. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 18.171,00 | visibility Detalhes |
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