Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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18/03/2024 | 05030009 004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de medicamentos diversos,para atender o Programa Farmacia Basica de Almeirim/Monte Dourado,contrato nº2023-0821002/SESPA, divência 21/08/2023 a 21/08/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.373/0001-XX R. S. LOBATO N ETO EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.824,50 | visibility Detalhes |
18/03/2024 | 08030016 004 - Fundo Municipal de Saúde Fornecimento de combustíveis, e derivados do petróleo para atender o fundo municipal de saude, conforme 3º termo aditivo de prorrogação contrato nº2022-0516002-SESPA, com vigencia de 16/05/2023 a 15/05/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.224,70 | visibility Detalhes |
18/03/2024 | 08030014 004 - Fundo Municipal de Saúde Fornecimento de combustíveis, e derivados do petróleo para atender o fundo municipal de saude, conforme 3º termo aditivo de prorrogação contrato nº2022-0516002-SESPA, com vigencia de 16/05/2023 a 15/05/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 69,40 | visibility Detalhes |
18/03/2024 | 08030007 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustíveis, a fim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação, conforme 3º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022-0516003-SEDUC e 6º termo aditivo que Objetiva o reequilibrio econômico financeiro, vigência 16/05/2023 à 15/05/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.772,72 | visibility Detalhes |
18/03/2024 | 07030010 004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de insumos hospitalares e laboratorias para o o hospital de Almeirim e Monte Dourado,contrato nº2023-1212001/SESPA, vigência de 12/12/2023 a 11/12/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X10.556/0001-XX M.DE FREITAS G ODINHO-ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.594,00 | visibility Detalhes |
18/03/2024 | 07030011 004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de insumos hospitalares e laboratorias para o o hospital de Almeirim e Monte Dourado,contrato nº2023-1212001/SESPA, vigência de 12/12/2023 a 11/12/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X10.556/0001-XX M.DE FREITAS G ODINHO-ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 41.845,35 | visibility Detalhes |
18/03/2024 | 05030010 004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de medicamentos diversos,para atender o Hospital de Almeirim/Monte Dourado,conforme contrato nº2023-0821002/SESPA, vigência 21/08/2023 a 21/08/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.373/0001-XX R. S. LOBATO N ETO EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 42.507,70 | visibility Detalhes |
18/03/2024 | 05030011 004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de medicamentos diversos,para atender o Hospital de Almeirim/Monte Dourado,conforme contrato nº2023-0821002/SESPA, vigência 21/08/2023 a 21/08/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.373/0001-XX R. S. LOBATO N ETO EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 35.997,50 | visibility Detalhes |
18/03/2024 | 05030012 004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de medicamentos e material técnico hospitalar, diversos,para atender o hospital de Almeirim e Monte Dourado, conforme contrato nº2023-0821001-SESPA, vigência 21/08/2023 a 21/08/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 39.196,31 | visibility Detalhes |
18/03/2024 | 08030015 004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de combustivel(gasolina comum e óleo diesel),para atender o Programa Atenção Básica de Almeirim, 6ºTERMO ADITIVO , conforme contrato nº2022/0516002/SESPA/PMA, 16/05/2023 A 15/05/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.010,58 | visibility Detalhes |
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