Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 17/03/2024  doneData menor ou igual a 17/04/2024 
670 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 17.424.319,00
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
18/03/2024 05030009
004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de medicamentos diversos,para atender o Programa Farmacia Basica de Almeirim/Monte Dourado,contrato nº2023-0821002/SESPA, divência 21/08/2023 a 21/08/2024.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X28.373/0001-XX
R. S. LOBATO N ETO EIRELI
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 11.824,50 visibility Detalhes
18/03/2024 08030016
004 - Fundo Municipal de Saúde Fornecimento de combustíveis, e derivados do petróleo para atender o fundo municipal de saude, conforme 3º termo aditivo de prorrogação contrato nº2022-0516002-SESPA, com vigencia de 16/05/2023 a 15/05/2024.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X37.725/0001-XX
PETROGAS COMER CIO LTDA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.224,70 visibility Detalhes
18/03/2024 08030014
004 - Fundo Municipal de Saúde Fornecimento de combustíveis, e derivados do petróleo para atender o fundo municipal de saude, conforme 3º termo aditivo de prorrogação contrato nº2022-0516002-SESPA, com vigencia de 16/05/2023 a 15/05/2024.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X37.725/0001-XX
PETROGAS COMER CIO LTDA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 69,40 visibility Detalhes
18/03/2024 08030007
005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustíveis, a fim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação, conforme 3º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022-0516003-SEDUC e 6º termo aditivo que Objetiva o reequilibrio econômico financeiro, vigência 16/05/2023 à 15/05/2024.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X37.725/0001-XX
PETROGAS COMER CIO LTDA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 15.772,72 visibility Detalhes
18/03/2024 07030010
004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de insumos hospitalares e laboratorias para o o hospital de Almeirim e Monte Dourado,contrato nº2023-1212001/SESPA, vigência de 12/12/2023 a 11/12/2024.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X10.556/0001-XX
M.DE FREITAS G ODINHO-ME
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 9.594,00 visibility Detalhes
18/03/2024 07030011
004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de insumos hospitalares e laboratorias para o o hospital de Almeirim e Monte Dourado,contrato nº2023-1212001/SESPA, vigência de 12/12/2023 a 11/12/2024.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X10.556/0001-XX
M.DE FREITAS G ODINHO-ME
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 41.845,35 visibility Detalhes
18/03/2024 05030010
004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de medicamentos diversos,para atender o Hospital de Almeirim/Monte Dourado,conforme contrato nº2023-0821002/SESPA, vigência 21/08/2023 a 21/08/2024.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X28.373/0001-XX
R. S. LOBATO N ETO EIRELI
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 42.507,70 visibility Detalhes
18/03/2024 05030011
004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de medicamentos diversos,para atender o Hospital de Almeirim/Monte Dourado,conforme contrato nº2023-0821002/SESPA, vigência 21/08/2023 a 21/08/2024.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X28.373/0001-XX
R. S. LOBATO N ETO EIRELI
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 35.997,50 visibility Detalhes
18/03/2024 05030012
004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de medicamentos e material técnico hospitalar, diversos,para atender o hospital de Almeirim e Monte Dourado, conforme contrato nº2023-0821001-SESPA, vigência 21/08/2023 a 21/08/2024.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X47.278/0001-XX
PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 39.196,31 visibility Detalhes
18/03/2024 08030015
004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de combustivel(gasolina comum e óleo diesel),para atender o Programa Atenção Básica de Almeirim, 6ºTERMO ADITIVO , conforme contrato nº2022/0516002/SESPA/PMA, 16/05/2023 A 15/05/2024.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X37.725/0001-XX
PETROGAS COMER CIO LTDA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.010,58 visibility Detalhes

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