Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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15/05/2024 | 12040008 004 - Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202401163. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.500/0001-XX M. F. DE MELO |
Pregão | Realizado | 1.280,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 22030038 004 - Secretaria Municipal de Saúde RECARGA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400828 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.580/0001-XX ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 550,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 22030041 004 - Secretaria Municipal de Saúde RECARGA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SUPRIR AS DEMANDAS DO CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400831 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.580/0001-XX ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 165,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 12040008 004 - Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202401163. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.500/0001-XX M. F. DE MELO |
Pregão | Realizado | 660,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 05040013 004 - Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E FERRAGENS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 202401172. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.234/0001-XX M M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 41.658,39 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 27030014 004 - Secretaria Municipal de Saúde aquisição de material de construção,eletrico,hidraulico, ferramentas e ferragens destinados atendimento da ATENÇAO BASICA da Secretaria Municipal de Saúde. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.580/0001-XX ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 136,62 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 05040022 004 - Secretaria Municipal de Saúde CONCEDER A Sra. RENATA ARANER BEZERRA XAVIER , INSCRITA NO CPF:881.484676-15,DIRETORA DE ASSÍSTENCIA FARMACÊUTICA-CAF-SESAU, REFERENRE A VIAGEM NO DIA 11/04/24 Á 13/04/2024,CONCEDER 02(DUAS) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 766,00(SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS), ACRESCIDA DE 25% EQUIVALENTE Á R$191,50(CENTO E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENAVOS), PERFAZENDO O VALOR DE R$957,50(NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DA PPI2024. ONDE |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.484.673-XX RENATA ARANER BEZERRA XAVIER |
Outros/não se aplica | Realizado | 957,50 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 19100011 (RP) 004 - Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X67.066/0001-XX ALPHARAD INDUS TRIA, COMERCIO , IMPORTAÇÃO E EXP. DE PROD. HOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 6.800,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 01040124 004 - Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO JUAZEIRO DO NORTE) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.574/0001-XX AMORIM PETROLE O COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L TDA |
Pregão | Realizado | 19.035,02 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 26020010 004 - Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DEMANDAS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400438. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.926/0001-XX LRF DISTRIBUID ORA LTDA |
Pregão | Realizado | 8.225,10 | visibility Detalhes |
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