Dados do contrato de número 20150001

  • Origem: pregão - 002/2015 - PP
  • Contratante: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu
  • Contratada(o): SUPER POSTO PALMEIRA LTDA.
  • Valor: 46.725,00
  • Início da vigência: 04/01/2016
  • Fim da vigência: 31/03/2016

Objeto

aditivo de valor

Empenhos do contrato

Empenho de número 01030120

  • Empenho feito em 01/03/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
  • Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP, contarto nº 20150001 e 1º Termo Aditivo de Contrato.
Empenho de número 22030006

  • Empenho feito em 22/03/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
  • Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP, contarto nº 20150001 e 1º Termo Aditivo de Contrato.
Empenho de número 22030007

  • Empenho feito em 22/03/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção da Secretaria de Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
  • Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP, contrato nº 20150001 e 3º Termo Aditivo de Contrato.
Empenho de número 22030010

  • Empenho feito em 22/03/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção da Secretaria de Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
  • Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP,contarto nº 20150001 e 3º Termo Aditivo de COntrato.
Empenho de número 07040003

  • Empenho feito em 07/04/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 04050012

  • Empenho feito em 04/05/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contrato nº 20150001.
Empenho de número 01060017

  • Empenho feito em 01/06/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: aquisição de combustiveis para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 01060018

  • Empenho feito em 01/06/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: aquisição de combustiveis para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contrato nº 20150001.
Empenho de número 01070017

  • Empenho feito em 01/07/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 01070018

  • Empenho feito em 01/07/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Agricultura
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção da Secretaria de Agricultura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 03080006

  • Empenho feito em 03/08/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 01090002

  • Empenho feito em 01/09/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 01090027

  • Empenho feito em 01/09/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 01100008

  • Empenho feito em 01/10/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 01120003

  • Empenho feito em 01/12/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: aquisição de combustivel, com abastecimento em Castanhal para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, conforme pregão 002/2015 e contrato nº20150002.
Empenho de número 15120005

  • Empenho feito em 15/12/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 25120001

  • Empenho feito em 25/12/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: aquisição de combustivel, com abastecimento em Castanhal para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, conforme pregão 002/2015 e contrato nº20150001.